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博深股份有限公司内部审计制度(2025年8月)
为了建立健全博深股份有限公司(以下简称“公司”)的内部审计制度,加强内部审计监督及内部控制,促进公司各项经营活动的健康有序开展,根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
为了建立健全博深股份有限公司(以下简称“公司”)的内部审计制度,加强内部审计监督及内部控制,促进公司各项经营活动的健康有序开展,根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
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2025-11-19 15:52:37.630
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